按照《預算法》、《廣東省預算審批監督條例》等有關規定,根據區管委會工作會議精神,我局認真編制2014年大亞灣區財政預算,具體預算編制的有關情況說明如下:
2014年財政預算收支計劃安排的主要指導思想是:堅持積極穩妥,實事求是。堅持應征盡收,加強收入征管。堅持量入為出,確保收支平衡。堅持厲行節約,控制一般性支出。堅持轉變經濟發展方式,支持轉型升級。堅持民生優先,推進基本公共服務均等化,體現財政支出公共性。堅持調整和優化財政支出結構,繼續傾斜民生,推進社會發展,切實保障區委、管委會推進科學發展各項決策部署和重點項目支出需要。
根據上述指導思想,對2014年我區財政收支計劃作以下安排:
(一)公共財政預算收入
2014年,我區公共財政預算收入337,000萬元,比2013年增長13%。主要項目安排情況是:
1、增值稅收入安排64,500萬元,比上年增長10.05%。
2、營業稅收入安排62,000萬元,比上年增長17.11%。
3、企業所得稅收入安排28,600萬元,比上年增長11.98%。
4、個人所得稅收入安排4,600萬元,比上年增長17.35%。
5、資源稅收入安排1,660萬元,比上年增長17.56%。
6、城市維護建設稅收入安排39,000萬元,比上年增長17.4%。
7、房產稅收入安排11,200萬元,比上年增長16.34%。
8、印花稅收入安排5,800萬元,比上年增長16.47%。
9、城鎮土地使用稅收入安排35,680萬元,比上年增長17.01%。
10、土地增值稅收入安排17,370萬元,比上年增長16.99%。
11、車船使用和牌照稅收入安排800萬元,比上年增長17.65%。
12、契稅收入安排32,590萬元,比上年增長13.9%。
13、專項收入安排15,000萬元,比上年增長0.52%。
14、行政性收費收入安排15,500萬元,比上年增長0.25%。
15、罰沒收入安排1,600萬元,比上年增長1.46%。
16、國有資源(資產)有償使用收入安排1,600萬元,比上年增長1.76%。
(二)公共財政預算支出
2014年,我區公共財政預算支出367,411萬元,比2013年下降1.65%。主要項目安排情況是:
1、一般公共服務支出安排50,520萬元,增長4.35%。
2、公共安全支出安排39,156萬元,增長41.24%。
3、教育支出安排29,416萬元,增長8.55%。
4、科學技術支出安排2,484萬元,增長56.52%。
5、文化與體育傳媒支出安排4,761萬元,增長76.33%。
6、社會保障與就業支出安排11,930萬元,增長18.9%。
7、醫療衛生支出安排22,528萬元,增長20%。
8、節能環保支出安排6,991萬元,增長76.14%。
9、城鄉社區事務支出安排88,052萬元,增長6.44%。
10、農林水事務支出安排18,078萬元,增長31.81%。
11、交通運輸支出安排3,186萬元,增長55.26%。
12、資源勘探電力信息等事務安排15,821萬元,下降11.75%。
13、國土資源氣象事務支出安排4,331萬元,下降8.16%。
14、糧油物資儲備管理事務支出安排1,363萬元,增長142.96%。
15、商業服務業等事務支出安排509萬元,下降15.73%。
16、其他支出安排65,285萬元,下降39.43%。
17、預備費安排3,000萬元。