一、2014年預算執(zhí)行情況
2014年,在區(qū)委、管委會的正確領導和全區(qū)各部門的大力支持配合下,區(qū)財政按照“穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革、惠民生”的工作思路,堅持依法理財,狠抓收入組織,優(yōu)化支出結構,突出保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定,圓滿實現(xiàn)了盡快進入珠三角第二梯隊第一階段惠州市下達的目標任務,有效地促進了全區(qū)社會經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
(一)2014年區(qū)級公共財政預算收支完成情況
1、收入完成情況。2014年區(qū)級公共財政總收入完成478,254萬元,其中:地方一般公共財政預算收入完成369,683萬元,占年度預算的109.7%,增收71,620萬元,增長24.03%;上級省市補助105,334萬元;上年結余3,237萬元。
2、支出完成情況。2014年區(qū)級公共財政預算支出完成418,534萬元,占年度預算113.91%,增支44,963萬元,增長12.04%。加上上解支出、調(diào)出資金及結轉(zhuǎn)下年支出59,720萬元,公共財政總支出完成478,254萬元,實現(xiàn)財政收支平衡。
(二)2014年區(qū)級政府性基金預算收入完成情況
1、收入完成情況。2014年區(qū)級政府性基金預算收入219,539萬元,占年度預算的83.25%,同比減收28,580萬元,下降11.52%。加上上級補助、上年結轉(zhuǎn)及調(diào)入資金59,696萬元,政府性基金總收入279,235萬元。
2、支出完成情況。政府性基金預算支出完成209,482萬元,占年度預算的77.67%,同比減支37,439萬元,下降15.16%。加上上解支出及結轉(zhuǎn)下年支出69,753萬元,政府性基金總支出279,235萬元。
二、2015年預算收支計劃
按照新《預算法》、《廣東省預算審批監(jiān)督條例》等有關規(guī)定,深入分析經(jīng)濟新常態(tài)下財政各領域的趨勢性變化,以科學安排好年度財政預算,合理高效配置財政資金為“抓手”,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
以科學發(fā)展觀為指導,按照穩(wěn)中求進的工作總基調(diào),深化現(xiàn)代財政制度改革,落實預算編制科學完整、預算執(zhí)行規(guī)范有效、預算監(jiān)督公開透明及其三者有機銜接、相互協(xié)調(diào)的預算管理制度,實施積極的財政政策,著力保障和改善民生,促進全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
根據(jù)上述指導思想,對2015年我區(qū)財政收支計劃作以下安排:
(一)公共財政預算收支
2015年區(qū)公共財政預算收入417,760萬元,比2014年增長13%。主要項目安排情況是:
1、增值稅收入安排67,100萬元,比上年增長12.99%。
2、營業(yè)稅收入安排78,000萬元,比上年增長13.99%。
3、企業(yè)所得稅收入安排25,000萬元,比上年增長14.71%。
4、個人所得稅收入安排5,400萬元,比上年增長13.02%。
5、資源稅收入安排400萬元,比上年增長238.98%。
6、城市維護建設稅收入安排33,000萬元,比上年增長12.61%。
7、房產(chǎn)稅收入安排13,600萬元,比上年增長13.32%。
8、印花稅收入安排6,780萬元,比上年增長25.72%。
9、城鎮(zhèn)土地使用稅收入安排34,700萬元,比上年增長13%。
10、土地增值稅收入安排24,900萬元,比上年增長25.04%。
11、車船使用和牌照稅收入安排880萬元,比上年增長25.89%。
12、契稅收入安排53,000萬元,比上年增長0.12%。
13、專項收入安排20,000萬元,比上年增長41.15%。
14、行政性收費收入安排38,000萬元,比上年增長10.71%。
15、罰沒收入安排6,000萬元,比上年增長0.57%。
16、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排11,000萬元,比上年增長43.51%。
公共財政預算收入加上上級補助收入66,005萬元,上年結余收入23,493萬元,調(diào)入資金20,000萬元,2015年公共財政預算總收入527,258萬元。
2015年區(qū)公共財政預算支出安排595,258萬元,比2014年增長18.33%,主要項目安排情況如下:
(1)一般公共服務支出安排資金51,547萬元,按可比口徑(下同),下降3.87%。
(2)公共安全支出安排資金48,541萬元,增長16.33%。
(3)教育支出安排資金38,467萬元,增長15.25%。
(4)科學技術支出安排資金3,282萬元,增長14%。
(5)文化體育與傳媒支出安排資金5,510萬元,增長14.47%。
(6)社會保障和就業(yè)支出安排資金20,298萬元,增長25.86%。
(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出安排資金27,232萬元,增長22.65%。
(8)節(jié)能環(huán)保支出安排資金9,711萬元,增長24.43%。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排資金208,202萬元,增長16.99%。
(10)農(nóng)林水支出安排資金23,158萬元,增長27.84%。
(11)交通運輸支出安排資金8,210萬元,增長25.52%。
(12)資源勘探信息等支出安排資金7,568萬元,下降9.9%。
(13)國土海洋氣象等支出安排8,629萬元,增長14.32%。
(14)糧油物資儲備支出安排資金2,227萬元,增長15.88%。
(15)商業(yè)服務業(yè)等支出安排資金451萬元,下降16.33%。
(16)住房保障支出安排資金20,694萬元。
(17)其他支出安排資金8,531萬元,下降8.82%。
(18)預備費安排資金3,000萬元。
公共財政預算支出加上上解上級支出32,000萬元,2015年公共財政預算總支出527,258萬元。
(二)政府性基金預算收支
政府性基金收入安排169,556萬元,下降25.82%。加上上年結轉(zhuǎn)69,731萬元,基金收入總計239,287萬元。
政府性基金支出安排196,146萬元,下降2.85%。加上結轉(zhuǎn)下年支出43,141萬元,基金支出總計239,287萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預算收支
國有資本經(jīng)營預算收入安排20,200萬。
國有資本經(jīng)營預算支出安排20,200萬元,其中調(diào)出資金20,000萬元(調(diào)入公共財政預算),其他支出200萬元。
主辦單位:惠州大亞灣開發(fā)區(qū)黨工委管委會綜合辦公室
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