目 錄
第一部分 大亞灣區招商局概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分 2021年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
第三部分 2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大亞灣區招商局概況
一、主要職責
1.貫徹執行國家和省、市、區有關對外開放、招商引資和投資促進方面的方針政策和法律法規;負責全區招商引資政策、投資環境的宣傳推介。
2.牽頭組織相關部門擬訂全區招商引資的發展戰略和優惠政策并組織實施;負責編制投資指南和招商目錄;負責建立與投資客商的聯系渠道,承擔重要投資客商的接待工作。
3.制定招商引資項目的相關準入評估制度并組織實施;負責全區招商引資項目的受理、篩選、整理、統計、匯總、歸檔;負責全區招商引資動態項目數據庫的建立和管理。
4.組織、承辦或參與境內外舉辦的各類投資洽談會、展覽會和招商活動等;組織項目單位與投資客商進行項目對接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進活動;對重點簽約項目進行跟蹤督查、協調服務,促進項目盡快落地。
5.編制全區招商引資年度計劃,對全區招商引資任務進行分解、督查、統計、考核和通報。
6.負責采集、整理、分析國內外商務、投資等經濟信息,建立和管理區對外招商、投資及商務網絡,為國內外客商提供投資環境考察、投資導向、申報程序、法律法規等投資咨詢服務。
7.組織、協調、監督區有關職能部門對中外投資項目的報批報建業務,包括辦理項目立項、審批、發證、土地使用、規費收取,受理、督辦企業的投訴事項。
8.承辦區委、區管委會及上級部門交辦的其它事項。
二、部門機構設置
局本部內設科室3個,分別是辦公室、投資促進股、投資服務股。
三、部門預算構成
本部門無下屬單位,部門預算為惠州大亞灣經濟技術開發區招商局本級預算。
第二部分 2021 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
第三部分 2021 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2021 年本部門收入預算2716.48 萬元,比上年增加419.44 萬元,增長18.26 %,主要原因是業務專項補助經費及重大項目推進經費預算收入增加 ;支出預算2716.48 萬元,比上年增加419.44 萬元,增長18.26 %,主要原因是業務專項補助經費及重大項目推進經費預算收入增加 。
二、“三公”經費安排情況
2021 年本部門財政撥款安排“三公”經費88.30 萬元,比上年增加10.30 萬元,增加13.21 %,主要原因是因招商業務工作安排,本年增加因公出國開展招商活動支出 。其中:因公出國(境)費79.50 萬元,比上年增加31.50 萬元,增長65.63 %,主要原因是根據本年招商工作計劃增加因公出國開展招商活動支出 ;公務用車購置及運行費0 萬元(公務用車購置費0 萬元,公務用車運行維護費0 萬元),比上年增加0 萬元,增長-0 %,主要原因是我局無公務車 ;公務接待費8.80 萬元,比上年減少21.20 萬元,下降70.67 %,主要原因是從區到局嚴格控制三公經費支出,減少不必要的公務接待預算經費 。
三、機關運行經費安排情況
行政經費(機關運行經費)指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。2021 年,本部門機關運行經費安排754.59 萬元,比上年增加723.37 萬元,增加2317.01%,主要原因是2021年機關運行經費預算統計口徑與2020年不一致,2020年機關運行預算經費僅含基本支出,2021年機關運行預算經費包含基本支出及項目支出。
四、政府采購情況
2021年本部門政府采購安排806.38萬元,其中:貨物類采購預算18.35萬元,工程類采購預算50萬元,服務類采購預算738.03萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日,本部門固定資產金額129.89萬元,分布構成情況為:房屋0平方米,車輛0輛,單價在100萬元以上的設備0臺等。本年度擬購置固定資產11.85萬元,主要是辦公設備 等。
六、重點項目預算績效目標情況
2021年,本部門重點項目績效目標情況如下:
項目 | 預算數 | 績效目標 |
重大項目推進經費 | 1309萬元 | 推動埃克森美孚惠州乙烯項目、中海殼牌惠州三期乙烯項目、慧聰集團總部項目等重大項目加快落地、開工、建設出效益。 |
招商經費 | 612.50萬元 | 為高質量建設世界級綠色石化產業基地和千億級新興產業園,通過組織境內外招商活動、服務落戶企業加快建設、做好項目跟進工作及開展必要的相關購買服務等輔助性工作,推動一批產業項目動工建設、推動一批產業項目竣工投產。 |
注:無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
九、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。
十、“三公”經費:指省直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
主辦單位:惠州大亞灣開發區黨工委管委會綜合辦公室
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