第一部分 澳頭街道辦事處概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分澳頭街道辦事處2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 澳頭街道辦事處2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 澳頭街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
澳頭黨工委、辦事處,分別為區(qū)委、區(qū)管委會的派出機關(guān)。街道黨工委要重點加強黨的建設(shè)工作,抓好黨員干部隊伍建設(shè),發(fā)揮總攬街道工作全局的作用。街道辦事處依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)管委會的授權(quán),對轄區(qū)內(nèi)區(qū)域性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、公共服務(wù)和監(jiān)督檢查的職責(zé),以群眾工作為基礎(chǔ),以村居建設(shè)和城市管理為重點,組織協(xié)調(diào)落實轄區(qū)內(nèi)社會管理工作,協(xié)同有關(guān)職能部門開展城市管理工作,落實上級部署的各項工作任務(wù)。主要職責(zé)如下:
一、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法律法規(guī),落實上級黨委、政府的決策、決定,研究制定轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實施,不斷提高人民群眾的物質(zhì)文化生活水平。
二、加強街道黨工委、辦事處領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè),不斷提高決策水平和駕馭局勢的能力,負責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項黨務(wù)和政務(wù)工作。
三、堅持黨管干部原則,依照管理權(quán)限做好干部的培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作;領(lǐng)導(dǎo)街道群眾團體、武裝、統(tǒng)戰(zhàn)、民主法制和社會主義精神文明建設(shè)工作。
四、加強基層黨組織建設(shè),提高黨組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力,充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。
五、指導(dǎo)和幫助村級自治組織做好組織建設(shè)、制度建設(shè),發(fā)揮村級自治組織在社會服務(wù)中的積極作用;指導(dǎo)、支持和幫助村級自治組織發(fā)展集體經(jīng)濟。
六、制訂經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃并組織實施,加強市場監(jiān)督,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),為轄區(qū)經(jīng)濟組織提供政策、科技、人才、市場信息等服務(wù),營造良好投資環(huán)境,推動街道經(jīng)濟發(fā)展。
七、負責(zé)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理,配合上級有關(guān)部門做好食品藥品安全、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等管理工作。
八、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃建設(shè)和管理,協(xié)助保護土地資源,監(jiān)督檢查建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全,監(jiān)督檢查市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政規(guī)劃建設(shè)等工作,承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)違法違章建設(shè)的巡查、防控工作。
九、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)安全生產(chǎn)、“三小”場所、超市、酒吧、網(wǎng)吧、旅館等公共聚集場所安全監(jiān)督管理、生豬屠宰安全管理工作。
十、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,開展科普教育、文體活動。
十一、加強民主和法制建設(shè),維護社會治安,引導(dǎo)人民群眾遵守各項法律法規(guī),保護國家利益和人民財產(chǎn)的安全。
十二、負責(zé)農(nóng)村、社區(qū)基層綜治信訪維穩(wěn)平臺建設(shè),建立、健全各種應(yīng)急機制,加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理,調(diào)解民事糾紛,處理群眾來信來訪,發(fā)現(xiàn)重大問題及時向上級機關(guān)匯報。
十三、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的計劃生育、民政事務(wù)、僑務(wù)外事、民族宗教等工作,承擔(dān)社會救助、社會福利、擁軍優(yōu)屬、救災(zāi)救濟等工作。
十四、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)村工作,承擔(dān)農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持、造林綠化、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱等工作。
十五、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)管委會交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
惠州大亞灣澳頭街道辦內(nèi)設(shè)七個綜合辦公室(黨政辦公室、組織人事辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會治安綜合治理辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、農(nóng)業(yè)和社會事務(wù)辦公室和經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)辦公室)、六個專職辦公室(紀工委、政法委、武裝部、工會、共青團、婦聯(lián))以及4個事業(yè)單位(社會保險管理所、文體服務(wù)中心、惠民服務(wù)中心、綜治信訪維穩(wěn)中心)。
第二部分 大亞灣區(qū)澳頭街道辦部門決算表
應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。(具體詳見附件)
第三部分 澳頭街道辦部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
澳頭街道辦事處2017年度總收入 16350.62 萬元,其中本年收入 16350.62 萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
(二)年度支出總體情況
澳頭街道辦事處2017年度總支出16350.62 萬元,其中本年支出16350.62萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財政撥款收入說明
澳頭街道辦2017年度財政撥款收入合計16350.62 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入11914.55萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加5845.38萬元,增長49%;主要原因是項目建設(shè)投資、城建計劃及其他公務(wù)申請經(jīng)費等增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入4436.07萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加4436.07萬元,增長100%;主要原因是年初預(yù)算未進行政府性基金項目的核算和增加基建項目。
(二)2017年度財政撥款支出說明
澳頭街道辦2017年度財政撥款支出合計16350.62萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出11914.55萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加5845.38萬元,增長49 %;主要原因是項目建設(shè)投資、城建計劃及其他公務(wù)支出等增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出4436.07萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加4436.07萬元,增長100%;主要原因是年初預(yù)算未進行政府性基金項目的核算和增加基建項目。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出4106.17萬元,主要用于機關(guān)及事業(yè)單位行政運行費用;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6747.85萬元,主要用于支持城鄉(xiāng)建設(shè)。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
澳頭街道辦2017年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共13.7萬元,完成預(yù)算22.2萬元的100%,。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為8.5萬元,完成預(yù)算8.5萬元的100%;公務(wù)接待費支出決算為13.7萬元,完成預(yù)算13.7萬元的100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及有關(guān)接待制度,控制三公費用。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.1萬元,下降0.05%。其中:因公出國(境)費支出決算持平;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.05 萬元,下降0.05%;公務(wù)接待費支出決算減少0.05萬元,下降0.04%。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及有關(guān)接待制度,控制接待費用。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.5萬元,占38.29%;公務(wù)接待費支出13.7萬元,占61.71%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.5萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行及維護支出8.5萬元,公務(wù)車保有量3輛,主要用于業(yè)務(wù)執(zhí)法。
3.公務(wù)接待費支出13.7萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出480.96萬元 ,比2016年增加192.17萬元,增加66.54%。主要增減原因是勞務(wù)費用的增加。
(二)政府采購支出情況說明
2017年政府采購支出總額20.61萬元,其中:政府采購貨物支出20.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.61萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額24.69萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
(四)關(guān)于2017預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我街道組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,主要對“辦事處轉(zhuǎn)移支付”涉及金額1000萬元、“辦事處村級組織運作保障經(jīng)費”涉及金額302萬元、“地質(zhì)災(zāi)害治理”涉及金額459.74萬元等3個項目進行了績效評價,從評價情況來看,項目100%全部支出,沒有超支,
資金按照進度進行,發(fā)放及時,項目的后續(xù)管理資金、機構(gòu)運行良好,基本做到公平、公正、公開。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:惠州大亞灣開發(fā)區(qū)黨工委管委會綜合辦公室
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